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发布于 2022-05-20 01:02

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国有企业内控现状及改进措施探讨.pdf

日化企业内部控制有效性研究——基于上海家化内部控制否定审计意见案例分析.pdf

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财务报表与内部控制整合审计案例研究.pdf

刍议矿业企业内控失效的原因及改进措施——从某矿业公司内控失效案例谈起.pdf

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北京证监局新收入准则系列案例专题汇总(全).pdf

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关联方交易审计风险及其防范对策分析.pdf

基于关联方交易角度的上市公司财务舞弊问题——以康美药业为例.pdf

关联方交易及其审计风险的防范分析.pdf

关联方交易审计风险的防范研究——S企业为例.pdf

上市公司关联方交易舞弊的审计案例分析——以舜天船舶为例.pdf

关联方交易审计风险的识别与防范研究——A公司为例.pdf

关联方交易舞弊内部控制研究——以雅百特为例.pdf

基于法律核查的关联方交易审计案例分析.pdf

基于其他应收款证据的关联方交易舞弊研究--以天马轴承集团股份有限公司为例.pdf

大信:应对舞弊审计实务专题-IPO成本审计及执行程序重难点讲解.pdf

【审计行业观察】尽调审计访谈(8).rar

商业_会计_税务专业词汇中英对照表.pdf

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上市公司2021年度财务报表审计机构变更情况明细表(截至2022315日).pdf

上市公司2021年度内部控制审计机构变更情况明细表(截至2022315日).pdf

上市公司2021年度内部控制审计报告情况明细表(截至2022315日).pdf

事务所出具上市公司2021年度内部控制审计报告汇总表(截至2022315日).pdf

事务所出具上市公司2021年度财务报表审计报告汇总表(截至2022315日).pdf

上市公司2021年度财务报表审计报告情况明细表(截至2022315日).pdf

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主办券商尽职调查工作指引.doc

中央企业投资监督管理办法-国务院国有资产监督管理委员会.pdf

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中国银行业理财市场年度报告(2021年)-银行业理财登记托管中心-2022.2-81.pdf

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中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要全文.pdf

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电动车销售评论(2021年年度回顾)-普华永道-2022-26.pdf

3204号内部审计实务指南——高校内部审计.pdf

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《企业内部控制基本规范》财会【2008.docx

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内蒙古自治区注册会计师协会关于印发《内蒙古自治区注册会计师行业发展规划(2021—2025年)》的通知.pdf.pdf

附件5. 上市公司2021年度财务报表审计机构变更情况明细表(截至202237日).pdf

附件6. 上市公司2021年度内部控制审计机构变更情况明细表(截至202237日).pdf

附件4. 事务所出具上市公司2021年度内部控制审计报告汇总表(截至202237日).pdf

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附件2. 事务所出具上市公司2021年度财务报表审计报告汇总表(截至202237日).pdf

附件3.上市公司2021年度内部控制审计报告情况明细表(截至202237日).pdf

《审计法》(20062021)条款对比表.docx

巴菲特2022年致股东公开信.pdf

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浙江省审计厅:审计发现共性问题清单.pdf

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华润(集团)有限公司审计部采购管理审计实务指南【参考资料】.pdf

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审计人的2021年终奖红包分红提成春节过节费情况——来自审计行业观察.pdf

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上海证券交易所会计监管动态(2021年合辑).pdf

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3205号内部审计实务指南——信息系统审计.pdf

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基于Python的随机森林算法在电网企业人力资源审计中的应用研究(贺雅喆蔡真捷《中国内部审计》 2021年第8期).pdf

关于人力资源审计的现状及发展探究(经灵-中小企业管理与科技》- 2021年第14期).pdf

事业单位人力资源审计基本理论问题探讨(邹俐《理财:经论版》 2020年第8期).pdf

基于大数据的人力资源审计管理平台构建研究(杨丽丽刘国城《经济问题》 2019年第3期).pdf



信息来源 | 网络,审计行业观察编辑整理

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