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发布于 2022-05-20 01:02
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《审计专业技术资格规定》和《审计专业技术资格考试实施办法》及起草说明.doc
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A集团增值型供应链内部审计案例研究.pdf
内部控制审计否定意见案例研究.pdf
国有企业内控现状及改进措施探讨.pdf
日化企业内部控制有效性研究——基于上海家化内部控制否定审计意见案例分析.pdf
新时期强化国企内部审计建设的策略分析.pdf
财务报表与内部控制整合审计案例研究.pdf
刍议矿业企业内控失效的原因及改进措施——从某矿业公司内控失效案例谈起.pdf
蒙东能源合同管理内部控制专项审计案例.pdf
高校二级学院内部控制审计案例剖析.pdf
北京证监局新收入准则系列案例专题汇总(全).pdf
投资收购财务尽职调查实务详解.pdf
关联方交易审计风险及其防范对策分析.pdf
基于关联方交易角度的上市公司财务舞弊问题——以康美药业为例.pdf
关联方交易及其审计风险的防范分析.pdf
关联方交易审计风险的防范研究——以S企业为例.pdf
上市公司关联方交易舞弊的审计案例分析——以舜天船舶为例.pdf
关联方交易审计风险的识别与防范研究——以A公司为例.pdf
关联方交易舞弊内部控制研究——以雅百特为例.pdf
基于法律核查的关联方交易审计案例分析.pdf
基于其他应收款证据的关联方交易舞弊研究--以天马轴承集团股份有限公司为例.pdf
大信:应对舞弊审计实务专题-IPO成本审计及执行程序重难点讲解.pdf
【审计行业观察】尽调审计访谈(8份).rar
商业_会计_税务专业词汇中英对照表.pdf
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上市公司2021年度财务报表审计机构变更情况明细表(截至2022年3月15日).pdf
上市公司2021年度内部控制审计机构变更情况明细表(截至2022年3月15日).pdf
上市公司2021年度内部控制审计报告情况明细表(截至2022年3月15日).pdf
事务所出具上市公司2021年度内部控制审计报告汇总表(截至2022年3月15日).pdf
事务所出具上市公司2021年度财务报表审计报告汇总表(截至2022年3月15日).pdf
上市公司2021年度财务报表审计报告情况明细表(截至2022年3月15日).pdf
委托审计需提供的资料.pdf
常见的舞弊/非法行为迹象.pdf
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三十六计-思维导图.pdf
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自我提升的十大策略-思维导图.pdf
主办券商尽职调查工作指引.doc
中央企业投资监督管理办法-国务院国有资产监督管理委员会.pdf
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中国银行业理财市场年度报告(2021年)-银行业理财登记托管中心-2022.2-81页.pdf
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中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要全文.pdf
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电动车销售评论(2021年年度回顾)-普华永道-2022-26页.pdf
第3204号内部审计实务指南——高校内部审计.pdf
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2022虎年中国投资策略:繁荣、机遇和可持续性(英)-HSBC-163页.pdf
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《企业内部控制基本规范》财会【2008】7 号.docx
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附件5. 上市公司2021年度财务报表审计机构变更情况明细表(截至2022年3月7日).pdf
附件6. 上市公司2021年度内部控制审计机构变更情况明细表(截至2022年3月7日).pdf
附件4. 事务所出具上市公司2021年度内部控制审计报告汇总表(截至2022年3月7日).pdf
附件1.上市公司2021年度财务报表审计报告情况明细表(截至2022年3月7日).pdf
附件2. 事务所出具上市公司2021年度财务报表审计报告汇总表(截至2022年3月7日).pdf
附件3.上市公司2021年度内部控制审计报告情况明细表(截至2022年3月7日).pdf
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第3205号内部审计实务指南——信息系统审计.pdf
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信息来源 | 网络,审计行业观察编辑整理
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